Nota de Empenho Nº 00739/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO TRANSPORTANDO COM VE?CULO PR?PRIO, A EQUIPE DA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DA VILA S?O JOS? DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO, REFERENTE A FEVEREIRO/2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
08/03/2024
R$ 2.455,00
Total:
R$ 2.455,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
739
14/03/2024
0000001
R$ 2.455,00
Total:
R$ 2.455,00
Código de verificação:
892353