Nota de Empenho: 1097/2021
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 06 DIARIAS 01 PARA CARUARU E 05 PARA RECIFE. NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2021
0000001
13/08/2021
330,00
Total:
R$ 330,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2021
1097
20/08/2021
0000001
330,00
Total:
R$ 330,00
Código de verificação:
135897