Nota de Empenho: 0189/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000119/02/2025R$ 2.803,52
  Total:R$ 2.803,52
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202518919/02/20250000001R$ 2.803,52
   Total:R$ 2.803,52
Código de verificação: 338444