Nota de Empenho: 0013/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000107/02/2025R$ 784,70
  Total:R$ 784,70
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20251307/02/20250000001R$ 784,70
   Total:R$ 784,70
Código de verificação: 274599