Nota de Empenho: 0014/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000113/01/2025R$ 1.337,51
  Total:R$ 1.337,51
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20251413/01/20250000001R$ 1.337,51
   Total:R$ 1.337,51
Código de verificação: 221047