Nota de Empenho: 0003/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000110/01/2025R$ 2.546,32
  Total:R$ 2.546,32
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025310/01/20250000001R$ 2.546,32
   Total:R$ 2.546,32
Código de verificação: 407124