Nota de Empenho: 210/2023
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2023000000113/01/202355,00
2023000000207/02/202366,00
2023000000314/03/202360,50
2023000000417/04/202366,00
2023000000516/05/202349,50
2023000000607/06/202349,50
  Total:R$ 346,50
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202321016/01/2023000000155,00
202321024/02/2023000000266,00
202321016/03/2023000000360,50
202321026/04/2023000000466,00
202321014/06/2023000000549,50
202321014/06/2023000000649,50
   Total:R$ 346,50
Código de verificação: 184492