Nota de Empenho: 62/2023
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2023000000105/01/2023100,00
2023000000606/03/202350,00
2023000000219/03/202350,00
2023000000326/03/202350,00
2023000000428/03/202350,00
2023000000530/03/2023100,00
2023000000723/04/202350,00
2023000000830/04/202350,00
2023000000919/05/202350,00
2023000001021/05/202350,00
2023000001129/05/202350,00
2023000001204/06/202350,00
2023000001312/06/202350,00
2023000001427/06/202350,00
2023000001525/07/202350,00
2023000001606/08/202350,00
2023000001711/08/202350,00
2023000001828/08/202350,00
2023000001902/10/202350,00
  Total:R$ 1.050,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20236213/02/20230000001100,00
20236221/03/2023000000650,00
20236226/04/2023000000250,00
20236226/04/2023000000350,00
20236226/04/2023000000450,00
20236226/04/20230000005100,00
20236216/06/2023000000750,00
20236216/06/2023000000850,00
20236219/06/2023000000950,00
20236219/06/2023000001050,00
20236219/06/2023000001150,00
20236224/07/2023000001250,00
20236224/07/2023000001350,00
20236224/07/2023000001450,00
20236210/08/2023000001550,00
20236224/08/2023000001650,00
20236230/08/2023000001750,00
20236205/10/2023000001850,00
20236207/11/2023000001950,00
   Total:R$ 1.050,00
Código de verificação: 667585