Nota de Empenho: 61/2023
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2023000000102/01/202394,40
2023000000202/01/2023283,20
2023000000302/03/2023188,80
2023000000402/03/2023472,00
2023000000517/05/2023283,20
2023000000617/05/202394,40
2023000000717/05/2023566,40
  Total:R$ 1.982,40
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20236116/01/2023000000194,40
20236116/01/20230000002283,20
20236107/03/20230000003188,80
20236107/03/20230000004472,00
   Total:R$ 1.038,40
Código de verificação: 568600