Nota de Empenho Nº 00139/2020
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2020000000110/02/2020R$ 900,00
2020000000209/03/2020R$ 900,00
2020000000302/04/2020R$ 900,00
2020000000405/05/2020R$ 900,00
2020000000502/06/2020R$ 900,00
2020000000602/07/2020R$ 900,00
2020000000703/08/2020R$ 900,00
2020000000802/09/2020R$ 900,00
2020000000902/10/2020R$ 900,00
2020000001004/11/2020R$ 900,00
2020000001103/12/2020R$ 900,00
2020000001209/12/2020R$ 900,00
  Total:R$ 10.800,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202013913/02/20200000001R$ 900,00
202013927/03/20200000002R$ 900,00
202013908/04/20200000003R$ 900,00
202013913/05/20200000004R$ 900,00
202013912/06/20200000005R$ 900,00
202013907/07/20200000006R$ 900,00
202013907/08/20200000007R$ 900,00
202013914/09/20200000008R$ 900,00
202013915/10/20200000009R$ 900,00
202013923/11/20200000010R$ 900,00
202013907/12/20200000011R$ 900,00
202013929/12/20200000012R$ 900,00
   Total:R$ 10.800,00
Código de verificação: 281263