Nota de Empenho Nº 00013/2020
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2020000000131/01/2020R$ 1.246,80
2020000000228/02/2020R$ 1.254,00
2020000000331/03/2020R$ 1.254,00
2020000000430/04/2020R$ 1.254,00
2020000000529/05/2020R$ 1.254,00
2020000000630/06/2020R$ 1.254,00
2020000000731/07/2020R$ 1.254,00
2020000000831/08/2020R$ 1.254,00
2020000000930/09/2020R$ 1.254,00
2020000001030/10/2020R$ 1.881,00
2020000001130/11/2020R$ 1.567,50
2020000001210/12/2020R$ 1.254,00
2020000001328/12/2020R$ 1.254,00
  Total:R$ 17.235,30
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20201320/02/20200000001R$ 1.246,80
20201309/04/20200000002R$ 1.254,00
20201323/06/20200000005R$ 1.254,00
20201310/08/20200000006R$ 1.254,00
20201321/08/20200000007R$ 1.254,00
20201321/09/20200000008R$ 1.254,00
20201309/10/20200000003R$ 1.254,00
20201322/10/20200000009R$ 1.254,00
20201310/11/20200000004R$ 1.254,00
20201319/11/20200000010R$ 1.881,00
20201318/12/20200000011R$ 1.567,50
20201318/12/20200000012R$ 1.254,00
20201329/12/20200000013R$ 1.254,00
   Total:R$ 17.235,30
Código de verificação: 139377