Nota de Empenho Nº 00672/2024
Histórico do Empenho:
O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO INTERNA E EXTERNA DO ESTADIO VALDEMAR VIANA DE ARAUJO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
07/02/2024
R$ 1.790,00
Total:
R$ 1.790,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
672
07/02/2024
0000001
R$ 1.503,60
Total:
R$ 1.503,60
Código de verificação:
380228