Nota de Empenho: 23/2019
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2019000000122/01/20193500,00
2019000000218/02/20193500,00
2019000000320/03/20193500,00
2019000000415/04/20193500,00
2019000000516/05/20193500,00
  Total:R$ 17.500,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20192323/01/201900000013329,80
20192320/02/201900000023500,00
20192321/03/201900000033159,60
20192317/04/201900000043329,80
20192320/05/201900000053329,80
   Total:R$ 16.649,00
Código de verificação: 678967