Nota de Empenho Nº 00021/2019
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2019000000125/01/2019R$ 15.250,00
2019000000225/02/2019R$ 15.250,00
2019000000325/03/2019R$ 15.250,00
2019000000425/04/2019R$ 19.825,00
2019000000522/05/2019R$ 24.400,00
2019000000619/06/2019R$ 24.400,00
2019000000722/07/2019R$ 24.400,00
2019000000820/08/2019R$ 7.625,00
  Total:R$ 146.400,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20192125/01/20190000001R$ 15.011,75
20192125/02/20190000002R$ 15.011,75
20192125/03/20190000003R$ 15.240,50
20192125/04/20190000004R$ 19.825,00
20192122/05/20190000005R$ 24.000,00
20192122/05/20190000005R$ 34,00
20192119/06/20190000006R$ 24.034,00
20192122/07/20190000007R$ 24.034,00
20192120/08/20190000008R$ 7.625,00
   Total:R$ 144.816,00
Código de verificação: 947387