Nota de Empenho: 0217/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000105/02/2024R$ 403,81
  Total:R$ 403,81
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202421729/02/20240000001R$ 403,81
   Total:R$ 403,81
Código de verificação: 860962