Nota de Empenho: 0214/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES COMO: PAPEL CARTAO, PAPEL FOTOGRAFICO ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
17/01/2024
R$ 581,00
Total:
R$ 581,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
214
19/02/2024
0000001
R$ 581,00
Total:
R$ 581,00
Código de verificação:
730120