Nota de Empenho: 0139/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER O VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/02/2024
R$ 1.023,40
Total:
R$ 1.023,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
139
09/02/2024
0000001
R$ 1.023,40
Total:
R$ 1.023,40
Código de verificação:
921852