Nota de Empenho: 0322/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000115/02/2024R$ 869,61
  Total:R$ 869,61
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202432216/02/20240000001R$ 869,61
   Total:R$ 869,61
Código de verificação: 222101