Nota de Empenho: 0570/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025040926528/03/2025R$ 628,70
  Total:R$ 628,70
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202557028/03/20250000001R$ 621,15
202557028/03/20250409266R$ 7,55
   Total:R$ 628,70
Código de verificação: 736102