Nota de Empenho: 0284/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0267352
25/02/2025
R$ 824,40
Total:
R$ 824,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
284
25/02/2025
0267354
R$ 9,89
2025
284
11/03/2025
0000001
R$ 814,51
Total:
R$ 824,40
Código de verificação:
829573