EMPENHO/FORNECEDOR | HISTORICO | VALORES R$ | FONTE_RECURSO | UJ |
Empenho: 220
- 24/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
33.613.876/0001-62
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁLCOOL LIQUIDO 70% PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 3.861 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO FMS N°009/2021, CONTRATO N°28/2021 |
Empenhado: 1.776,50
Liquidado: 1.776,50
Pago: 17.776,50
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0220
- 24/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
33.613.876/0001-62
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁLCOOL LIQUIDO 70%, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°3.861 |
Empenhado: 1.776,50
Liquidado: 1.776,50
Pago: 1.776,50
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 178
- 23/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.735.586/0001-59
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLV DA UNIV
| VALOR QUE SE EMPENHA A TERMO DE COMPROMISSO DE ADESÃO AO CONVENIO PARA PESQUISA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO PARA DIAGNOSTICO DA COVID-19-RT-POR. EXERCÍCIO 2022. |
Empenhado: 11.748,00
Liquidado: 11.748,00
Pago: 11.748,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0178
- 23/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.735.586/0001-59
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
| VALOR QUE SE EMPENHA AO TERMO DE COMPROMISSO DE ADESÃO AO CONVENIO PARA PESQUISA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO PARA DIAGNOSTICO DA COVID-19-RT-PCR. EXERCÍCIO 2022. |
Empenhado: 11.748,00
Liquidado: 11.748,00
Pago: 11.748,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0170
- 21/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
17.238.558/0001-02
MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MASCARAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°2.785 |
Empenhado: 5.409,00
Liquidado: 5.409,00
Pago: 5.409,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 170
- 21/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
17.236.558/0001-02
MASTER DISTRIBUIDORA
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°2.785 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO FMS N°25/2020, PROCESSO LICITATÓRIO FMS N°09/2020 |
Empenhado: 5.409,00
Liquidado: 5.409,00
Pago: 5.409,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0279
- 11/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
20.703.059/0001-53
EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO COMO CONSTA NA NOTA FISCAL N°1058, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO N°008/2021, CONTRATO N°027/2021 |
Empenhado: 1.513,00
Liquidado: 1.513,00
Pago: 1.513,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 279
- 11/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
20.703.059/0001-53
EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO N°1058 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO N°008/2021, CONTRATO N°027/2021. |
Empenhado: 1.513,00
Liquidado: 1.513,00
Pago: 1.513,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1259
- 03/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
17.236.558/0001-02
MASTER DISTRIBUIDORA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS PARA USO NO COMBATE CONTRA O VÍRUS COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO FMS N°25/2020 PROCESSO LICITATÓRIO FMS N° 09/2020 |
Empenhado: 1.803,00
Liquidado: 1.803,00
Pago: 1.803,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 138
- 03/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
20.703.059/0001-53
EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO N°1034, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE DE 2022. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO N°008/2021, COM CONTRATO N°027/2021. |
Empenhado: 5.996,00
Liquidado: 5.996,00
Pago: 5.996,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 134
- 03/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
33.613.876/0001-62
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°3.566, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
Empenhado: 836,00
Liquidado: 836,00
Pago: 836,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1259
- 03/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
17.238.558/0001-02
MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS PARA USO NO COMBATE CONTRA O CORONAVIRUS |
Empenhado: 1.803,00
Liquidado: 1.803,00
Pago: 1.803,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0138
- 03/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
20.703.059/0001-53
EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA O HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO |
Empenhado: 5.996,00
Liquidado: 5.596,00
Pago: 5.596,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0134
- 03/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
33.613.876/0001-62
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁLCOOL LIQUIDO 70% PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°3.566 |
Empenhado: 836,00
Liquidado: 836,00
Pago: 836,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0051
- 02/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
20.703.059/0001-53
EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 8.330,00
Liquidado: 8.330,00
Pago: 8.330,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 051
- 02/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
20.703.059/0001-53
EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO N°999 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N°008/2021 CONTRATO N°027/2021. |
Empenhado: 8.330,00
Liquidado: 8.330,00
Pago: 8.330,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 020
- 02/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
33.613.876/0001-62
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁLCOOL LIQUIDO 70% PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO, N° 3.243, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DE ACORDO COM PROCESSO LICITADO |
Empenhado: 836,00
Liquidado: 836,00
Pago: 836,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 0020
- 02/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
33.613.876/0001-62
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁLCOOL LIQUIDO 70% PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMO CONSTA NA NOTA FISCAL N°3.243. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO FMS N°009/2021, CONTRATO N°28/2021. |
Empenhado: 836,00
Liquidado: 836,00
Pago: 836,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1142
- 22/02/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
33.613.876/0001-62
silvandro diego de albuquerque
| valor que se empenha referente ao fornecimento de alcool 70% para o combate contra o covid-19 , como consta na nopta fiscal em anexo n° 2.426, referente ao mes de novembro de 2021. de acordo com o processo licitatorio fms nº 009/2021, contrato n° 28/2021. |
Empenhado: 836,00
Liquidado: 836,00
Pago: 836,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1118
- 22/02/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
33.613.876/0001-62
silvandro diego de albuquerque
| valor que se empenha referente a fornecimento de acool gel 70% para o combate contra o covid-19, como consta na nota fiscal em anexo n° 2.350, referente ao mes de novembro de 2021. de acordo com o processo licitatorio fms n° 009/2021, contrato n° 28/2021. |
Empenhado: 1.600,00
Liquidado: 1.600,00
Pago: 1.600,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 0193
- 17/02/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
17.238.558/0001-02
master distribuidora e serviços me
| valor que se empenha em favor de credor acima referente ao pagamento de fornecimento de mascaras descartaveis e alcool 70% gel, para fundo municipal de saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo n° 2.782, no mes de fevereiro de 2022. contrato fms n° 25/2020, processo licitatorio fms n° 09/2020. |
Empenhado: 11.943,00
Liquidado: 11.943,00
Pago: 11.943,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1209
- 11/01/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
20.703.059/0001-53
evilasio florentino de lima neto
| valor empenhado referente a fornecimento de oxigenio medicinal, para hospital deste municipio, como consta na nota fiscal em anexo n° 959, referente ao mes de novembro de 2021. de acordo com o processo licitatorio n° 008/2021, contrato 027/2021. |
Empenhado: 1.975,00
Liquidado: 1.975,00
Pago: 1.975,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1122
- 10/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.172.444/0001-68
brejao comercio de petroleo ltda
| valor que se empenha em favor de credor acima referente a fornecimento de combustivel gasolina comum, para veiculos lotados no fundo municipal de saúde para uso na pandemia no covid-19, neste municipio como consta nas notas fiscais em anexo nº 487, nº 485, referente ao mes de outubro de 2021, conforme contrato fms nº 01/2021, processo licitatório fms nº 01/2021. |
Empenhado: 1.495,38
Liquidado: 1.495,38
Pago: 1.495,38
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1047
- 29/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
20.703.059/0001-53
evilasio florentino de lima neto
| valor empenhado referente a compra de regulador de pressão e fluxometro para oxigenio para o combate a pandemia do covid-19 neste municipio, como consta na nota fiscal em anexo n° 933, referente ao mes de outubro de 2021 de acordo com o processo licitatório n° 008/2021, contrato n° 027/2021. |
Empenhado: 1.500,00
Liquidado: 1.500,00
Pago: 1.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1044/001
- 29/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
20.703.059/0001-53
evilasio florentino de lima neto
| valor empenhado referente a fornecimento de tres tipos de oxigenio medicinal, para o combate a pandemia do covid-19 neste municipio como consta na nota fiscal em anexo n° 932, referente ao mes de setembro de 2021. de acordo com o processo licitatorio n° 008/2021, contrato n° 027/2021. |
Empenhado: 1.498,00
Liquidado: 1.498,00
Pago: 1.498,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0996/001
- 20/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
17.238.558/0001-02
master distribuidora e serviços me
| valor que se empenha referente ao fornecimento de mascaras cirurgicas descartaveis para o fundo municipal de saude deste municipio, como consta na nota fiscal em anexo n° 2.020, no mes de outubro de 2021. conforme contrato fms n° 02/2021. processo licitatorio fms n° 002/2021, pregao eletronico fms n° 002/2021. |
Empenhado: 3.606,00
Liquidado: 3.606,00
Pago: 3.606,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0926/001
- 20/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.462.477/0001-42
assum preto produções culturais e comercio de mate
| valor que se empenha referente ao fornecimento de avental cirurgico descartavel, para uso no combate contra o virus covid-19neste municipio como consta na nota fiscal em anexo no mes de setembro de 2021. conforme contrato fms n° 25/2020, processo licitatorio fms n° 09/2020. |
Empenhado: 18.920,00
Liquidado: 18.920,00
Pago: 18.920,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1021
- 20/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
26.727.027/0001-74
loke aluguel de carros e serviços eireli-epp
| empenho referente a pagamento do serviço de locação de veiculos destinados ao combate contra o covid-19 neste municipio anexo n° 511 no mes de setembro contrato 002/2018, processo fms n° 04/2018 |
Empenhado: 4.855,00
Liquidado: 4.855,00
Pago: 4.855,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1015/001
- 20/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.544.102/001-50
sidney da silva lima
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER PARA CAMPANHA DA 2º DOSE DE VACINA CONTRA COVID-19 E BANEER TESTAPE COMO CONSTA NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO Nº 368, NO MES DE SETEMBRO DE 2021 |
Empenhado: 182,00
Liquidado: 182,00
Pago: 182,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0927/001
- 14/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.560.267/0001-08
BETANIAMED COMERCIAL EIRELI
| valor que se empenha referente ao fornecimento de mascaras respiratorias, para uso no combate contra o virus covid-19, neste municipio como consta na nota fiscal em anexo n° 5.993, no mes de setembro de 2021. conforme contrato fms n° 20/2020, processo licitatorio fms n° 09/2020. |
Empenhado: 8.400,00
Liquidado: 8.400,00
Pago: 8.400,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0978
- 14/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
17.238.558/0001-02
master distribuidora e serviços me
| valor que se empenha referente ao fornecimento de toucas descartaveis e sapatilhas descartaveis para o fundo municipal de saude deste municipio, como consta na nota fiscal em anexo n° 1977, referente ao mes de outubro de 2021. conforme contrato fms n° 02/2021, processo licitatorio fms n° 002/2021, pregao eletronico fms n° 002/2021. |
Empenhado: 1.952,00
Liquidado: 1.952,00
Pago: 1.952,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0979
- 14/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
17.238.558/0001-02
master distribuidora e serviços me
| valor que se empenha referente ao fornecimento de mascaras cirurgicas descartaveis para o fundo municipal de saude deste municipio como consta na nota fiscal em anexo n° 1976, referente ao mes de outubro de 2021. conforme contrato fms n° 02/2021, processo licitatorio fms n° 002/2021, pregao eletronico fms n° 002/2021. |
Empenhado: 12.621,00
Liquidado: 12.621,00
Pago: 12.621,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0880/001
- 24/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.544.102/001-50
sidney da silva lima
| valor que se empenha referente ao pagamento do servbiço prestado de grafica, confecção de baner, como consta na nota fiscal em anexo n° 347, no mes de agosto de 2021. |
Empenhado: 426,00
Liquidado: 426,00
Pago: 426,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0904/001
- 22/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
26.727.027/0001-74
loke aluguel de carros e serviços eireli-epp
| empenho referente ao pagamento d serviço de locação de veiculos destinados ao combate contra o covid neste municipio anexo n° 486, no mes de agosto contrato 002/2018, prtocesso fms n° 04/2018 |
Empenhado: 4.855,00
Liquidado: 4.855,00
Pago: 4.855,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0899/001
- 22/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
22.056.814/001-80
barbara ryzelle pereira malta
| valor que se empenha em afvor de credor acima referente a prestação de serviços laboratoriais de testes sorologicos igg e igm para covid-19 realizados no mes de julho de 2021, como consta na nota fiscal em anexo n° 9783, conforme contrato administrativo n/ 14/2021 |
Empenhado: 720,00
Liquidado: 720,00
Pago: 720,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0909
- 22/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.560.267/0001-08
BETANIAMED COMERCIAL EIRELI
| valor que se empenha referente ao pagamento do fornecimento de mascaras de proteção, para o u7so no enfrentamento da covid-19, como consta na nota fiscal em anexo n° 5.969 referente ao mes de setembro de 2021. conforme processo licitatorio fms n° 009/2020, pregao eletronico fms n/ 020/2020. contrato n° 020/2020. |
Empenhado: 4.200,00
Liquidado: 4.200,00
Pago: 4.200,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0910
- 22/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
33.613.876/001-62
silvandro diego de albuquerque ferreira e cia ltda
| valor que se empenha referente a fornecimento de alcool gel 70% para o combate contra covid-19 como consta na nota fiscal em anexo n° 1474 referente ao mes de setembro de 2021. de acordo com processo licitatorio fms n° 009/2021, contrato n° 28/2021. |
Empenhado: 1.685,00
Liquidado: 1.685,00
Pago: 1.685,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0890
- 08/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
110.172.444/0001-68
brejao comercio de petroleo ltda
| valor que se empenha em favor de credor acima referente a fornecimento de combustivel, gasolina comum, para veiculos lotados no fundo municipal de saude para uso na pandemia do covid-19, neste municipio, como consta nas notas fiscais em anexo n° 357, n° 359, referente ao mes de agosto de 2021. conforme contrato fms n° 01/2021, processo licitatório fms n° 01/2021. |
Empenhado: 7.425,25
Liquidado: 7.425,25
Pago: 7.425,25
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0801/001
- 03/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
33.613.876/001-62
silvandro diego de albuquerque ferreira e cia ltda
| valor que se empenha referente ao fornecimento de alcool gel 70% para o combate contra o covid-19, como consta na nota fiscal em anexo, referente ao mes de agosto de 2021. de acordo com o processo licitatorio fms n° 009/2021, contrato n° 28/2021. |
Empenhado: 640,00
Liquidado: 640,00
Pago: 640,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 0731/001
- 03/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
22.056.814/0001-80
barbara ryzelle pereira malta
| valor que se empenha em favor de credor acima referente a prestação de serviços laboratoriais de testes sorologicos igg e igm para covid-19 realizados nos meses de julho de 2021, como consta nas notas em anexo n°9544, n° 9545, conforme contrato administrativo n° 14/2021 |
Empenhado: 1.560,00
Liquidado: 1.560,00
Pago: 1.560,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0785/001
- 03/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.956.869/0001-04
com rep maciel cavalcante ltda
| valor que se empenha em afvor de credor acima referente a compra detergente ezimatico para o combate contra covid-19, neste muinicipio como consta na nota fiscal em anexo n° 7742,no mes de agosto de 2021. de acordo com o processo licitatorio n° 09/2020, pregao presencial n° 20/2020. |
Empenhado: 560,00
Liquidado: 560,00
Pago: 560,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 0784/001
- 02/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.462.477/0001-42
assum preto produções culturais e comercio de mate
| valor que se empenha referente ao fornecimento de aventais cirurgicos descartaveis manga longa,para o fundo municipal de saude deste municipio, como consta na nota fiscal em anexo n° 201, no mes de agosto de 2021. |
Empenhado: 4.730,00
Liquidado: 4.730,00
Pago: 4.730,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0782/001
- 02/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
20.703.059/0001-53
evilasio florentino de lima neto
| valor empenhado referente ao fornecimento de tres tipos de oxigenio medicinal, para o combate a pandemia do covid-19 neste municipio, como consta na nota fiscal em anexo, referente ao mes de agosto de 2021.de acordo com o processo licitatório n° 008/2021, contrato ° 027/2021. |
Empenhado: 3.892,00
Liquidado: 3.892,00
Pago: 3.892,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0690/001
- 02/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
17.238.558/0001-02
master distribuidora e serviços me
| valor que se empenha referente ao fornecim ento de toucas descartaveis para o fundo municipal de saude deste municipio, como consta na nota fiscal em anexo n° 1.683, referente ao mes de julho de 2021.conforme contrato fms n° 25/2021, processo licitatorio fms n° 09/2020. |
Empenhado: 1.192,00
Liquidado: 1.192,00
Pago: 1.192,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0690/001
- 02/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.172.444/0001-68
brejao comercio de petroleo ltda
| valor que se empenha em favor de credor acima referente a fornecimento de combustivel gasolina comum, para veiculos lotados no fundo municipal de saude para uso na pandemia do covid-19 deste municipio como consta nas notas fiscais em anexo n° 308, n° 309, n° 310, processo licitatorio fms n° 01/2021, mes de julho de 2021.+conforme contrato fms n° 01/2021, processo licitatorio fms n° 01/2021. |
Empenhado: 7.906,83
Liquidado: 7.906,83
Pago: 7.906,83
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0750/001
- 02/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.172.444/0001-68
BREJÃO COMERCIO DE PETRÓLEO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL , GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULOS LOTADOS NO FMS. PARA USO NA PANDEMIA DO COVID-19 |
Empenhado: 7.906,83
Liquidado: 7.906,83
Pago: 7.906,83
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0875
- 01/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.111.921/0001-04
folha covid-19
| valor que se empenha referente a pagamento de folha dos funcionarios contratados do covid-19 deste municipio como consta no comprovante em anexo, correspondente ao mes de julho de 2021. |
Empenhado: 21.600,00
Liquidado: 20.127,00
Pago: 21.600,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 870
- 31/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
26.727.027/001-74
LOKE ALUGUEL DE CARROS E SERVIÇOS LTDA
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO COMBATE CONTRA O COVID NESTE MUNICIPIO ANEXO 461 MES DE JULHO CONTRATO 002/2018 |
Empenhado: 4.855,00
Liquidado: 4.855,55
Pago: 4.855,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 0503/002
- 12/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.371.434/0001-80
EVANDRO LIMA CORREIA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INSTALAÇAO DO GRUPO DE GERADOR STEMAC 125 KVA COM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PARA AUXILIAR NO COMBATE CONTRA O COVID-19 NESTE MUNICIPIO, COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO N° 70, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 13/2021. |
Empenhado: 10.000,00
Liquidado: 10.000,00
Pago: 10.000,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 719
- 27/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
15.501.731/0001-98
F LUCAS W E SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (NOBREAK) PARA O SETOR COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1.450, NO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 03/2021, CONTRATO Nº 06/2021. |
Empenhado: 1.948,00
Liquidado: 1.948,00
Pago: 1.948,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 722
- 27/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
38.014.290/0001-03
ISABEL CRISTINA MORARES MARINHO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA O O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMO CONSTA NOTA FISCAL Nº 317 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021
|
Empenhado: 9.570,60
Liquidado: 9.570,60
Pago: 9.570,60
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 722
- 27/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
38.014.290/0001-03
ISABEL CRISTINA MORARES MARINHO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA O O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMO CONSTA NOTA FISCAL Nº 317 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021
|
Empenhado: 9.570,60
Liquidado: 9.570,60
Pago: 9.570,60
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 727
- 27/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
33.613.876/0001-62
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL LIQUIDO 70% E ALCOOL GEL 70%, PARA O COMBATE CONTRA O COVID-19, COMO CONSTA NOTA FISCAL Nº 863 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO FMS Nº 009/2021, CONTRATO Nº 28/2021.
|
Empenhado: 3.295,00
Liquidado: 3.295,00
Pago: 3.295,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0722/001
- 27/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
38.014.290/0001-03
ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMO CONSTA NA NOTA FISCAL N°317 |
Empenhado: 9.570,60
Liquidado: 9.570,60
Pago: 9.570,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0719
- 27/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
15.501.731/0001-98
F LUCAS W E SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (NOBREAK) PARA O SETOR COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, COMO CONSTA NA NOTA FISCAL N°1.450 |
Empenhado: 1.948,00
Liquidado: 1.948,00
Pago: 1.948,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0727/001
- 27/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
33.613.876/0001-62
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁLCOOL LIQ. 70% E ÁLCOOL GEL 70% PARA O COMBATE CONTRA O COVID-19 COMO CONSTA NA NOTA FISCAL N°863, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO FMS N°009/2021, CONTRATO 28/2021. |
Empenhado: 3.295,00
Liquidado: 3.295,00
Pago: 3.295,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0584
- 23/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.111.921/0001-04
folha covid-19
| valor que se empenha referente ao pagamento dos funcionarios temporarios no combate ao covid-19, neste municipio como consta no comprovante em anexo, correspondente ao mes de julho de 2020. |
Empenhado: 5.600,00
Liquidado: 5.600,00
Pago: 5.600,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 703
- 21/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
20.703.059/000-53
EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, COMO CONSTA NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO, Nº 872 E Nº 873 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº 008/2021, CONTRATO Nº 027/2021. |
Empenhado: 3.824,00
Liquidado: 3.824,00
Pago: 3.824,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0703
- 21/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
20.703.059/0001-53
EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO COMO CONSTA NA NOTA FISCAL N°873 |
Empenhado: 3.824,00
Liquidado: 3.824,00
Pago: 3.824,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0691
- 14/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
26.889.181/0001-42
S D DE FERREIRA & CIA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE, PARA O ENFRENTAMENTO CONTRA O COVID-19 COMO CONSTA NA NOTA FISCAL N°367 |
Empenhado: 17.600,00
Liquidado: 1.760,00
Pago: 17.600,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 691
- 14/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
26.889.181/0001-42
S D DE A FERREIRA E CIA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PAR AO ENFRENTAMENTO CONTRA O COVID-19, NESTE MUNICIPIO COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 367, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2021.
|
Empenhado: 17.600,00
Liquidado: 17.600,00
Pago: 17.600,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 524
- 12/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.735.586/0001-59
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AMUPE
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO DE ADESÃO AO CONVENIO PARA PESQUISA DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO PARA DIAGNOSTICO DA COVID-19- RT-PCR
|
Empenhado: 8.900,00
Liquidado: 8.900,00
Pago: 8.900,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 682
- 12/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
26.727.027/0001-74
LOKE ALUGUEL DE CARROS E SEVIÇOS LTDA
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO COMBATE CONTRA O COVID-19 NESTE MUNICIPIO; COMO CONSTA NO BOLETIM E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 437, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, DE ACORDO COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2018 E CONTRATO Nº 02/2018
|
Empenhado: 4.855,00
Liquidado: 4.855,00
Pago: 4.855,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 578
- 12/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.172.444/0001-98
BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA USO NA PANDEMIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO COMO CONSTA NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO Nº 191, Nº 192, Nº 193, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO FMS Nº 01/2021, PROCESSO LICITATORIO FMS Nº 01/2021
|
Empenhado: 4.402,02
Liquidado: 4.402,02
Pago: 4.402,02
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0578/001
- 12/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.172.444/0001-68
BREJÃO COMERCIO DE PETRÓLEO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULOS LOTADOS NO FMS. PARA USO NA PANDEMIA DO COVID-19 |
Empenhado: 4.402,02
Liquidado: 4.402,02
Pago: 4.402,02
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0578/001
- 12/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.735.586/0001-59
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ADESÃO AO CONVENIO PARA PESQUISA DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO PARA DIAGNOSTICO DA COVID-19 RT-PCR |
Empenhado: 8.900,00
Liquidado: 8.900,00
Pago: 8.900,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0682
- 12/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
26.727.027/0001-74
LOKE ALUGUEL DE CARROS E SERVIÇOS
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO COMBATE CONTRA O COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, COMO CONSTA NO BOLETIM E NOTA FISCAL N°437 |
Empenhado: 4.855,00
Liquidado: 4.855,00
Pago: 4.855,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 0582/001
- 06/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
19.458.719/0002-80
FLASH PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TESTES RÁPIDOS QUANTITATIVOS DETECÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS, COMO CONSTA NA NOTA FISCAL N°815 |
Empenhado: 1.187,50
Liquidado: 1.187,50
Pago: 1.187,50
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 0566/001
- 06/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.956.869/0001-04
COM REP MACIEL CAVALCANTI LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DETERGENTE ENZIMÁTICO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COMO CONSTA NA NOTA FISCAL N°7.555 |
Empenhado: 240,00
Liquidado: 240,00
Pago: 240,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 0547/001
- 06/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
07.397.455/0001-31
NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENÇOL DE TNT COM ELÁSTICO PARA O FMS, COMO CONSTA NA NOTA FISCAL N°1837 |
Empenhado: 1.800,00
Liquidado: 1.800,00
Pago: 1.800,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 582
- 06/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
19.458.719/0002-80
FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TESTES RAPIDOS QUANTITATIVOS DETECÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 815 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.CONFORME PREGÃO ELETRONICO FMS Nº 004/2020. PROCESSO LICITATORIO FMS Nº 010/2020, CONTRATO Nº 27/2020
|
Empenhado: 1.187,50
Liquidado: 1.187,50
Pago: 1.187,50
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 566
- 06/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.956.869/0001-04
COM REP MACIEL CAVALCANTE LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE DETERGENTE ENZIMATICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 7.555, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº 09/2020, PREGAO PRESENCIAL Nº 20/2020
|
Empenhado: 240,00
Liquidado: 240,00
Pago: 240,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 547
- 06/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
07.397.455/0001-31
NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE LENÇOU DE TNT COM ELASTICO PARA O FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO CONSTA NOTA FISCAL Nº 1.837, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.
|
Empenhado: 1.800,00
Liquidado: 1.800,00
Pago: 1.800,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 0664
- 06/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.111.921/0001-04
folha covid-19
| valor que se empenha referente ao pagamento da folha dos funcionarios contratados do covid-19 deste municipio como consta no comprovante em anexo, correspondente ao mes de junho de 2021. |
Empenhado: 28.090,00
Liquidado: 26.043,41
Pago: 28.090,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0663
- 06/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.111.921/0001-04
folha insalubridade covid-19
| valor que se empenha referente ao pagamento da folha insalubridade covid-19 como consta no comprovante em anexo, correspondente ao mes de julho de 2021. |
Empenhado: 10.500,00
Liquidado: 10.500,00
Pago: 10.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 608
- 02/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
30.653.594/0001-09
DELICIA DO CAMPO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. Nº 1.183, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021
|
Empenhado: 302,86
Liquidado: 302,86
Pago: 302,86
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 609
- 02/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
30.653.594/0001-09
DELICIA DO CAMPO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. Nº 1.184, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO 03/20.
|
Empenhado: 359,39
Liquidado: 359,39
Pago: 359,39
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 684
- 02/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
38.343.552/0001-75
ANA PATRICIA DA SILVA E CIA LTDA
| VALOR QUUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTARIOS, CRONOGRAMAS FPISICOS E FINANCEIROS E FISCALIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
Empenhado: 1.400,00
Liquidado: 1.400,00
Pago: 1.400,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 0609/001
- 02/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
30.653.594/0001-09
delicia do campo ltda
| valor que se empenha REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, PARA O FMS COMO CONSTA NA NOTA FISCAL N°1.184 |
Empenhado: 359,39
Liquidado: 359,39
Pago: 359,39
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 0684
- 02/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
38.343.552/0001-75
ANA PATRÍCIA DA SILVA E CIA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ORÇAMENTÁRIOS, CRONOGRAMAS FÍSICOS E FINANCEIROS E FISCALIZAÇÃO, PARA O FMS |
Empenhado: 1.400,00
Liquidado: 1.400,00
Pago: 1.400,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 0608/001
- 02/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
30.653.594/0001-09
delicia do campo ltda
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O FMS. COMO CONSTA NA NOTA FISCAL N°1.183 |
Empenhado: 302,86
Liquidado: 302,86
Pago: 302,86
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 0560
- 17/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.062.490/0001-32
JOSÉ WELLINGTON ALVES SILVESTRE
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDAS PARA PROMOVER O DISTANCIAMENTO SEGURO A DISSEMINAÇÃO DO COVID-19 NA UBS MARIA DE NAZARÉ |
Empenhado: 1.500,00
Liquidado: 1.500,00
Pago: 1.500,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 560
- 17/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
26.062.490/0001-32
JOSE WELLINGTON ALVES SILVESTRE
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDASPARA PROMOVER O DISTANCIAMENTO SEGURO A DISSEMINAÇÃO DO COVID-19 NA UBS MARIA DE NAZARE NESTE MUNICIPIO COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 43; MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATON ADMINISTRATIVO Nº 11/2020
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Empenhado: 1.500,00
Liquidado: 1.500,00
Pago: 1.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 567
- 14/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.236.193/0001-84
CIRURGICA RECIFE E COMERCIO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TESTES RAPIDOS IGG/IGM PARA TESTAGEM DE COVID-19 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 65.022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021; COMPRA DIRETA.
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Empenhado: 2.240,00
Liquidado: 2.240,00
Pago: 2.240,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0567/001
- 14/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.236.193/0001-84
CIRÚRGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDO, IGG/IGM,PARA TESTAGEM DE COVID-19, PARA O FMS COMO CONSTA NA NOTA FISCAL N°65.022, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO |
Empenhado: 2.240,00
Liquidado: 2.240,00
Pago: 2.240,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0571
- 11/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
20.703.059/0001-53
EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO TIPOS DE OXIGÊNIOS MEDICINAL, PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 COMO CONSTA NA NOTA FISCAL N°828 REFERENTE AO DE JUNHO DE 2021 |
Empenhado: 5.120,00
Liquidado: 5.120,00
Pago: 5.120,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0571
- 11/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
20.703.059/0001-53
EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO TIPOS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, COMO CONSTA NAS NOTAS FISCAIS N°831, N°830 N°829 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO |
Empenhado: 4.805,00
Liquidado: 4.805,00
Pago: 4.805,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 570
- 11/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
20.703.059/0001-53
EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUATRO TIPOS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, COMO CONSTA NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO Nº 831 , Nº 830, Nº 829 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. DE ACORDO COM O EGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 16/2019
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Empenhado: 4.805,00
Liquidado: 4.805,00
Pago: 4.805,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 571
- 11/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
20.703.059/0001-53
EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUATRO TIPOS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO COMO CONSTA NA NOTA FICAL EM ANEXO Nº 828 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021; DE ACORDO COM O SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 16/2019
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Empenhado: 5.120,00
Liquidado: 5.120,00
Pago: 5.120,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 590
- 10/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
26.727.027/0001-74
LOKE ALUGUEL DE CARROS E SERVIÇOS
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AO COMBATE PANDEMIA CONTRA O COVID-19 NESTE MUNICIPIO, COMO CONSTA NO BOLETIM E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 415, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. DE ACORDO COM O SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2018 E CONTRATO Nº 02/2018
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Empenhado: 4.855,00
Liquidado: 4.855,00
Pago: 4.855,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 0590
- 10/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
26.727.027/0001-74
LOKE ALUGUEL DE CARROS E SERVIÇOS
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO COMBATE DA PANDEMIA CONTA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, COMO CONSTA NO NOVO BOLETIM DE NOTA FISCAL N°415 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO |
Empenhado: 4.855,00
Liquidado: 4.855,00
Pago: 4.855,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0493/001
- 09/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
944.090.214-00
LOURINALDO MATIAS CAVALCANTE
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA REDE DE FIOS CENTRAL (PNI) PARA GARANTIA DA SEGURANÇA DOS IMUNOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO |
Empenhado: 665,00
Liquidado: 665,00
Pago: 665,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 493
- 09/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
944.090.214-00
LOURINALDO MATIAS CAVALCANTE
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM PORTAO PARA REFE DE FIOS MUNICIPIO CENTRAL (PNI) PARA A GARANTIA DA SEGURANÇA DOS IMUNOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 , COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 588, REFERENTE NO MES DE MAIO DE 2021.
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Empenhado: 665,00
Liquidado: 665,00
Pago: 665,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 434
- 04/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
19.458.719/0002-80
FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TESTES RAPIDOS ELE DETECÇÃO DO NOVO CORANAVIRUS COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 646 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME PREGÃO ELETRONICO FMS Nº 004/2020 PROCESSO LICITATORIO FMS Nº 010/2020 CONTRATO Nº 27/2020
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Empenhado: 1.425,00
Liquidado: 1.425,00
Pago: 1.425,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 519
- 04/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
22.056.814/0001-80
BARBARA RYZELLE PEREIRA MALTA
| VALOR QUE SE EMPENHA EM AFVOR DE CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE TESTES SOROLOGICOS IGG E IGM PARA COVID-19 ; REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. COMO CONSTA NAS NOTAS EM ANEXO Nº 9340; Nº 9341. Nº 9342 Nº 9343 , CONFORME CONTRATO 014/2017
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Empenhado: 2.040,00
Liquidado: 2.040,00
Pago: 2.040,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 84
- 04/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.286.366/0001-95
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO LEITO DE RETAGUARDA , VIGILANCIA EM SAUDE, MEDICOS E C OVID-19 , DESTE MUNICIPIO COMO CONSTA NO COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.
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Empenhado: 13.828,11
Liquidado: 13.828,11
Pago: 13.828,11
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0519/001
- 04/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
22.056.814/0001-80
BARBARA RYZELLE PEREIRA MALTA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE TESTE SOROLOGICOS IGG E IGM PARA COVID-19, REALIZADOS NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2020, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021 |
Empenhado: 2.040,00
Liquidado: 2.040,00
Pago: 2.040,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0434/001
- 04/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
19.458.719/0002-80
FLASH PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE TESTES RÁPIDOS QUANTITATIVOS DETECÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS, COMO CONSTA NA NOTA FISCAL N°646, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO FMS N°004/202 |
Empenhado: 1.425,00
Liquidado: 1.425,00
Pago: 1.425,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0536
- 31/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.111.921/0001-04
folha insalubridade covid-19
| valor que se empenha referente ao pagamento da folha insalubridade covid-19, como c0nsta no comprovante em anexo, correspondente ao mes de abril de 2021. |
Empenhado: 9.000,00
Liquidado: 9.000,00
Pago: 9.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0534
- 31/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.111.921/0001-04
folha covid-19
| valor que se empenha referente ao pagamento da folha dos funcionarios contratados covi-19 deste municipio como consta no comprovante em anexo, correspondente ao mes de abril de 2021. |
Empenhado: 34.750,00
Liquidado: 34.750,00
Pago: 34.750,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0488
- 20/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
20.703.059/0001-53
evilasio florentino de lima neto
| valor empenhado referente ao fornecimento de quatro tipos de oxigenio dedicinal e regulador de pressaõ med.com e umidificador para o combate a pandemia do covid-19 neste municipio, como consta nas notas fiscais em anexo nº 798, nº 799 referente ao mes de maio de 2021, de acordo com o segundo termo aditivo do contrato 16/2019 |
Empenhado: 9.300,00
Liquidado: 9.300,00
Pago: 9.300,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 0202/002
- 20/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
16.727.230/000197
inss
| valor empenhado referente a obrigação patronal do fundo de saude-janeiro 2021. |
Empenhado: 5.061,00
Liquidado: 5.061,00
Pago: 5.061,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0336/001
- 20/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
16.727.230/000197
inss
| valor empenhado referente a obrigação patronal do rgps do fundo de saude-março 2021. |
Empenhado: 5.481,00
Liquidado: 5.481,00
Pago: 5.481,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0335/002
- 20/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
16.727.230/0001-97
inss
| valor empenhado referente a obrigação patronal do rgps do fundo de saude-fevereiro 2021. |
Empenhado: 5.250,00
Liquidado: 5.250,00
Pago: 5.250,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0478/001
- 19/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.107.077/0001-07
labshop ltda
| valor que que empenha referente ao pagamento da compra de testes de covid-19 como consta na nota fiscal em anexo, referente ao mes de maio de 2021. |
Empenhado: 5.495,00
Liquidado: 5.495,00
Pago: 5.495,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0498
- 17/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.172.444/0001-68
brejão comercio de petrolio ltda
| valor que se empenha em favor de credor acima referente a fornecimento de combutivel, gasolina comum para ambulancia lotada no fundo municipal de saude, no combate contra o covid-19 neste municipio, como consta nas notas fiscais em anexo nº 0128, nº 129, nº 130, referente ao mes de abril de 2021. conforme contrato fms nº 01/2021, processo licitatorio fms 01/2021. |
Empenhado: 5.697,06
Liquidado: 5.697,06
Pago: 5.697,06
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0476
- 12/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
26.727.027/0001-74
loke aluguel de carros e serviço eireli-epp
| empenho referente ao serviço de locação de veiculos destinados ao combate da pandemia contra o covid-19 neste municipio, como consta no boletim e nota fiscal em anexo nº392, correspondente ao mes de abril de 2021. de ascordo com primeiro termo aditivo do pregao presencial nº 002/2018 e contrato 02/2018 |
Empenhado: 4.855,00
Liquidado: 4.855,00
Pago: 4.855,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 0418/001
- 11/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
02.193.224/0001-92
medical center importadora ltda
| valor que se empenha referente ao fornecimento de macacao de segurança no tamanho de xg neste municipio, como consta na nota fiscal em anexo nº 889, correspondente ao mes de abril de 2021. conforme processo nº 07/2020, dipensa nº 03/2020, contrato licitatorio nº 14/2020. |
Empenhado: 880,00
Liquidado: 880,00
Pago: 880,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0404
- 28/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
02.193.224/0001-82
medical center importadora ltda
| valor que se empenha referente ao fornecimento de macacao de segurança nos tamanhos m e g. para o combate contra o covid-19, neste municipio como consta na nota fiscal em anexo nº886, correspondente ao mes de abril de 2021 conforme processo licitatorio nº 07/2020, dispensa nº 03/2020 contrato licitatorio nº 14/2020. |
Empenhado: 3.520,00
Liquidado: 3.520,00
Pago: 3.520,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0403
- 28/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
02.193.224/0001-82
medical center importadora ltda
| valor que se empenha referente referente ao fornecimento de mascaras oxig, alta concentr adulto, para o combate contra o covid-19 neste municipio como consta nanota fiscal em anexo nº 885, correspondente ao mes de abril de 2021. |
Empenhado: 320,00
Liquidado: 320,00
Pago: 320,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0396
- 27/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
05.860,157/0001-00
epe- produtos agropecuarios ltda
| valor que se empenha referente a compra de germon 80 1000 ml para o combate ao covid-19, neste municipio como consta na nota fiscal em anexo nº33.264, no mes de abril de 2021 |
Empenhado: 1.214,10
Liquidado: 1.214,10
Pago: 1.214,10
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0350
- 14/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.462.477/0001-42
assum preto produçoes culturais e comercio mate
| valor que se empenha referente a fornecimento de oximetro de pulso de dedo, portatil para o fundo municipal de saude como consta na nota fiscal em anexo nº 306, no mes de março de 2021, conforme processo licitatorio nº 009/2020, pregão eletronico nº 019/2020 |
Empenhado: 436,00
Liquidado: 436,00
Pago: 436,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0351
- 14/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
20.008.831/0001-17
viva distribuidora de produtos eireli
| valor que se empenha referente a compra de caixa termica para armazenar vacinas para o fundo municipal de saude deste municipio como consta na nota fiscal em anexo nº 8.168, referente ao mes de abril de 2021. |
Empenhado: 560,00
Liquidado: 560,00
Pago: 560,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0373
- 12/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
26.727.027/0001-74
loke aluguel de carros e serviço eireli-epp
| empenho referente a pagamento de serviço de locação de veiculo destinado para o combate a pandemia do novo covid-19 neste municipio, como consta no boletim e nota fiscal em anexo nº 378, correspondente ao mes de abril de 2021. de acordo com o primeiro termo aditivo do pregão presencial nº 002/2018, e contrato nº 02/2018 |
Empenhado: 4.855,00
Liquidado: 4.855,00
Pago: 4.855,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0368
- 09/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.172.444/0001-68
brejão comercio de petrolio ltda
| valor que se empenha em afvor de credor acima referente a fornecimento de combustivel gasolina comum, para veiculos lotados no fundo municipal de saude, usado no combate contra o covid-19 neste municipio, como consta nas notas fiscais em anexo nº 065, nº 065, nº 066, referente ao mes de março de 2021, conforme contrato fms nº 01/2021, processo licitatorio fms 01/2021 |
Empenhado: 3.905,75
Liquidado: 3.905,75
Pago: 3.905,75
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0371/001
- 09/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
26.889.181/0001-42
S D DE FERREIRA & CIA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE DOIS MONITORES MULTIPARAMETRO, PARA SOCORRO NO COMBATE CONTRA O COVID-19, NESTE MUNICÍPIO COMO CONSTA NA NOTA FISCAL N°7.492, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
Empenhado: 29.000,00
Liquidado: 29.000,00
Pago: 29.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0377/001
- 07/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
20.008.831/0001-17
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM SUPORTE PARA SORO, PARA USO NO COMBATE CONTRA O COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO N°306, NO MÊS DE ABRIL DE |
Empenhado: 1.450,00
Liquidado: 1.450,00
Pago: 1.450,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0227
- 07/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.560.267/0001-08
betania med comercial eireli
| valor que se empenha referente ao pagamento do fornecimento de mascaras de proteção para o fundo municipal de saude deste municipio como consta na nta fiscal em anexo nº5.160 referente ao mes de março de 2021 conforme processo licitatorio fms nº 009/2020, pregao eletronico fms nº 020/2020, contrato nº 020/2020 |
Empenhado: 10.500,00
Liquidado: 10.500,00
Pago: 10.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0299
- 07/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.498.712/0001-61
vikane fardamentos ltda
| valor que se empenha referente ao fornecimento de forros de tnt com elasticos para o hospital deste municipio, como consta na nota fiscal em anexo nº 617, referente ao mes de 2021 |
Empenhado: 900,00
Liquidado: 900,00
Pago: 900,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0298
- 07/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.462.477/0001-42
assum preto produçoes culturais e comercio mate
| valor que se empenha referente ao fornecimento de aventais cirurgicos descartaveis manga longa, para o fundo municipal de saude deste municipio, como consta na nota fiscal em anexo nº 274 no mes de março de 2021 |
Empenhado: 14.190,00
Liquidado: 14.190,00
Pago: 14.190,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0368
- 05/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.172.444/0001-68
brejao comercio de petroleo ltda
| valor que se empenha em favor de credor acima referente a fornecimento de combustivel, gasolina comum, para veiculos lotados no fundo municipal de saude, usado no combate contra covid-19 neste municipio, como consta nas notas fiscais em anexo n° 065, n°064, n°066 referente ao mes de março de 2021. conforme contrato fms n° 01/2021, processo licitatorio fms n° 01/2021. |
Empenhado: 3.905,75
Liquidado: 3.905,75
Pago: 3.905,75
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0332
- 05/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.111.921/0001-04
folha insalubridade covid-19
| valor que se empenha referente ao pagamento da folha insalubridade covid-19, como consta no comprovante em anexo, correspondente ao mes de março de 2021. |
Empenhado: 6.000,00
Liquidado: 6.000,00
Pago: 6.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0352
- 02/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
20.008.831/0001-17
viva distribuidora de produtos eireli
| valor que se empenha referente a compra de kit aparelho de aferir pressão compelto, para o fundo municipal de saúde, deste municipio como consta na nota fiscal em anexo n° 8.184, referente ao mes de abril de 2021. |
Empenhado: 1.400,00
Liquidado: 1.400,00
Pago: 1.400,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0322/001
- 31/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.111.921/0001-04
folha covid-19
| valor que se empenha referente ao pagamento da folha dos funcionarios contratados covid-19 deste municipio como consta no comprovante em anexo, correspondente ao mes de março de 2021. |
Empenhado: 34.860,00
Liquidado: 34.860,00
Pago: 34.860,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0324/001
- 31/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.111.921/0001-04
folha insalubridade
| valor que se empenha referente ao pagamento da folha de funcionarios contratados do fundo municipal de saude deste municipio, como consta no comprovante em anexo, correspondente ao mes de fevereiro de 2021. |
Empenhado: 7.200,00
Liquidado: 7.200,00
Pago: 7.200,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0280
- 29/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
17.238.558/0001-02
master distribuidora e serviços me
| valor que se empenha referente ao fornecimento de mascaras e tripla descartaveis para o fundo municipal de saude deste municipio, como consta na nota fiscal em anexo nº 1,374 referente ao mes de março de 2021. conforme contrato fms nº 02/2021, processo licitatorio fms nº 002/2021, pregao eletronico fms nº 002/2021 |
Empenhado: 2.614,35
Liquidado: 2.614,35
Pago: 2.614,35
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0279
- 29/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
17.238.558/0001-02
master distribuidora e serviços me
| valor que se mepnha referente ao fornecimento de mascaras e toucas descartaveis para o fundo municipal de saude deste municpio, como consta na nota fiscal em anexo nº 1,373 referente ao mes de março de 202. conforme contrato fms nº 025/2020, processo licitatorio fms nº 009/2020, pregao eletronico fms nº 003/2020. |
Empenhado: 4.017,20
Liquidado: 4.017,20
Pago: 4.017,20
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0154
- 26/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
19.458.719/0002-80
flASH PRESTAÇÃo de serviço eireli
| valor que se empenha referente a compra de testes rapidos quantitativos detecção do novo coronavirus como consta na nota fiscal ema nexo nº 486, referente ao mes de fevereiro de 2021. conforme pregao eletronico fms nº 004/2020, processo licitatorio fms nº 010/2020, contrato nº 27/2020 |
Empenhado: 1.425,00
Liquidado: 1.425,00
Pago: 1.425,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0244
- 26/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.284.928/0001-33
odonto hospitalar ltd
| valor que se empenha referente ao pagamento do fornecimento de materiais de higiene, para o fundo municipal de saude deste municipio, como consta na nota fiscal em anexo nº 9.051 no mes de março de 2021. |
Empenhado: 480,00
Liquidado: 480,00
Pago: 480,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0187
- 26/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.284.928/0001-33
odonto hospitalar ltd
| valor que se empenha referente ao pagamento da compra de suporte para soro regulavel com rodizio para o fundo municipal de saude deste municipio como consta na nota fiscal em anexo nº 9.043 no mes de março de 2021 |
Empenhado: 436,00
Liquidado: 436,00
Pago: 436,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0245
- 26/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
20.703.059/0001-53
evilasio florentino de lima neto
| valor que se empenha referente ao fornecimento de oxigenio medicinal para o hospital deste municipio como consta na nota fiscal em anexo nº747, referente ao mes de marçp de 2021. de acordo com o segundo termo aditivo do contrato 16/2019 |
Empenhado: 3.015,00
Liquidado: 3.015,00
Pago: 3.015,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0253/001
- 26/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.236.193/0001-84
CIRÚRGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA O FMS DESTE MUNICÍPIO COMO CONSTA NA NOTA FISCAL N°63.406 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°02/2020, CONTRATO N°02/2020 |
Empenhado: 2.203,08
Liquidado: 2.203,08
Pago: 2.203,08
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 0196
- 17/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.107.077/0001-07
labshop ltda
| valor que se empenha referente ao pagamento da compra de testes de covid-19 como consta na nota fiscal em anexo nº 262.631 referente ao mes de março de 2021 |
Empenhado: 2.600,00
Liquidado: 2.600,00
Pago: 2.600,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0188
- 17/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.284.928/0001-33
odonto hospitalar ltd
| valor que se empenha referente ao pagamento do fornecimento de materiais de higiene, para o fundo municipal de saude deste municipio como consta na nota fiscal em anexo nº 9.045, no mes de março de 2021. |
Empenhado: 456,00
Liquidado: 456,00
Pago: 456,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0260
- 15/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
26.727.027/0001-74
loke aluguel de carros e serviço eireli-epp
| empenho referente aoa pagamento de serviçp de locação de veiculo destinado para o combate a pandemia do novo covid-19 municipio, como consta no boletime nota fiscal em anaexo nº 349, correspondente ao mes de março de 2021. de acordo com o primeiro termo aditivo do pregao presencial nº 002/2018 e contrato nº 02/2018 |
Empenhado: 4.855,00
Liquidado: 4.855,00
Pago: 4.855,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 0292
- 12/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
21.011.924/0001-63
j.j. comercio de produtos para saude eireli
| valor que se empenha referente ao fornecimento de medicamento para o combate contra o covid 19, neste municipio, como consta na nota fiscal em anexo n° 21267, no mes de março de 2021. |
Empenhado: 660,60
Liquidado: 660,60
Pago: 660,60
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0280
- 10/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
17.238.558/0001-02
master distribuidora e serviços me
| valor que se empenha referente ao fornecimento de mascaras e tripla descartaveis para o fundo municipal de saude deste municipio, como consta na nota fiscal em anexo n° 1.374, referente ao mes de março de 2021. conforme contrato fms n° 02/2021, processo licitatorio fms n° 002/2021, pregão eletronico fms n° 002/2021 |
Empenhado: 2.614,35
Liquidado: 2.614,35
Pago: 2.614,35
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0279
- 10/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
17.238.558/0001-02
master distribuidora e serviços me
| valor que se empenha referente ao fornecimento de mascaras e toucas descartaveis para o fundo municipal de saude deste municipio, como consta na nota fiscal em anexo n°1.373, referente ao mes de março de 2021. conforme contrato fms n°025/2020, processo licitatório fms n° 009/2020, pregao eletronico fms n° 003/2020. |
Empenhado: 4.017,20
Liquidado: 4.017,20
Pago: 4.017,20
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0204/001
- 03/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.111.921/0001-04
folha covid-19
| valor que se empenha referente ao pagamento da folha dos funcionarios contratados covid-19 deste municipio como consta no comprovante em anexo, correspondente ao mes de fevereiro de 2021. |
Empenhado: 28.370,00
Liquidado: 28.370,00
Pago: 28.370,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0235/001
- 26/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.111.921/0001-04
folha insalubridade
| valor que se empenha referente ao pagamento da folha de funcionarios contratados no fundo municipal de saude deste municipio, como consta no comprovante em anexo, correspondente ao mes de janeiro de 2021. |
Empenhado: 7.200,00
Liquidado: 7.200,00
Pago: 7.200,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0237/001
- 26/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.111.921/0001-04
folha covid-19
| valor que se empenha referente a pagamento da folha dos funcionarios contratados covid 19 deste municipio como consta no comprovante em anexo, correspondente ao mes de janeiro de 2021. |
Empenhado: 27.558,00
Liquidado: 25.446,75
Pago: 27.580,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0227
- 26/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.560.267/0001-08
BETANIAMED COMERCIAL EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO, N° 5.160 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. |
Empenhado: 10.500,00
Liquidado: 10.500,00
Pago: 10.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0145/001
- 26/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.798.443/0006-63
RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
| valor que se empenha em favor de credor acima referente a compra de kit epi costal tela economy, para fundo municipal de saude, como consta na nota fiscal n° 93166, referente ao mes de fevereiro de 2021. |
Empenhado: 178,00
Liquidado: 178,00
Pago: 178,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 0199/001
- 25/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.111.921/0001-04
folha transporte paciente com covid-19
| valor que se empenha referente ao pagamento da folha de funcionarios contratados para transportar pacientes com covid-19, neste municipio referente ao mes de fevereiro de 2021. |
Empenhado: 8.100,00
Liquidado: 8.100,00
Pago: 8.100,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 0196
- 23/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.107.077/0001-07
LABSHOP LTDA
| valor que se empenha referente ao pagamento da compra de teste de covid-19, como consta na nota fiscal em anexo n°262.631, referente ao mes de março de 2021. |
Empenhado: 2.600,00
Liquidado: 2.600,00
Pago: 2.600,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0154
- 18/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
19.458.719/0002-80
flash prestação de serviços eireli
| valor que se empenha referente a compra de testes rapidos quantitativos detecção do novo coronavirus, como consta na nota fiscal em anexo n° 486, referente ao mes de fevereiro de 2021.conforme pregão eletronico fms n°004/2020, processo licitatório fms n°010/2020, contrato n° 27/2020 |
Empenhado: 1.425,00
Liquidado: 1.425,00
Pago: 1.425,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0132/001
- 12/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.498.712/0001-61
vikane fardamentos ltda
| valor que se empenha referente ao pagamento da compra de forro de tnt com elastico para cama do hospitalar, para o hospital municipal deste municipio, como consta na nota fiscal em anexo n° 600 referente ao mes de janeiro de 2021. |
Empenhado: 720,00
Liquidado: 720,00
Pago: 720,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 0124/001
- 12/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
19.458.719/0002-80
flash prestação de serviços eireli
| valor que empenha em favor de credor acima referente a fornecimento de testes rapidos quantitativos para covid-19, para o fundo municipal de saude deste municipio, como consta na nota fiscal em anexo n° 353 referente ao mes de janeiro de 2021. conforme contrato 15/2020, despesa 03/2020 |
Empenhado: 1.900,00
Liquidado: 1.900,00
Pago: 1.900,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0123/001
- 12/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.284.928/0001-33
odonto hospitalar ltda
| valor que se empenha em favor de credor acima referente ao fornecimento de materiais de limpeza, para o fundo municipal de saude deste municipio, como consta na nota fiscal em anexo n° 8.938, referente ao mes de janeiro de 2021. conforme contrato 15/2020, despesa 03/2020. |
Empenhado: 324,00
Liquidado: 324,00
Pago: 324,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 0058/001
- 10/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.236.193/0001-84
cirurgica recife comercio e representações ltda
| valor que se empenha referente ao fornecimento de testes rapido covid-19, para o fundo municipal de saude deste municipio como consta na nota fiscal em anexo, n° 62.545, referente ao mes de janeiro de 2021. conforme pregão presencial n° 04/2019, contrato n° 011/20219. |
Empenhado: 702,00
Liquidado: 702,00
Pago: 702,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 0085/0001
- 10/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
20.703.059/0001-53
evilasio florentino de lima neto
| valor empenhado referente ao fornecimento de oxigenio medicinal para o hospital deste municipio, como consta na nota fiscal em anexo n° 727, referente ao mes de fevereiro de 2020. de acordo com o segundo termo aditivo do contrato 16/2019 |
Empenhado: 7.110,00
Liquidado: 7.110,00
Pago: 7.110,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 0057/001
- 10/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.236.193/0001-84
cirurgica recife comercio e representações ltda
| valor que se empenha referente ao fornecimento de teste rapido covid-19, para o fundo municipal de saude deste municipio como consta na nota fiscal em anexo, n° 62.689, referente ao mes de janeiro de 2021. conforme pregão presencial n° 04/2019, contrato n° 011/2019 |
Empenhado: 702,00
Liquidado: 702,00
Pago: 702,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 0052/001
- 29/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
20.703.059/0001-53
evilasio florentino de lima neto
| valor empenhado referente ao fornecimento de equipamentos hospitalar para o hospital municipio, como consta nas notas fiscais em anexo n° 718, n° 719, referente ao mes de janeiro de 2021. de acordo com o contrato de 16/2019. |
Empenhado: 6.000,00
Liquidado: 6.000,00
Pago: 6.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0039/001
- 20/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.462.477/0001-42
ASSUM PRETO PRODUÇOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATE
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVENTAIS CIRURGICOS DESCARTAVEIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO, N° 228, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 9.460,00
Liquidado: 9.460,00
Pago: 9.460,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0042/001
- 20/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.107.077/0001-07
LABSHOP LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TESTES PARA COVID-19, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO N° 262,484, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 |
Empenhado: 3.634,00
Liquidado: 3.634,00
Pago: 3.634,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0008/001
- 07/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
33.613.876/0001-62
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL LIQUIDO 70% E ALCOOL GEL 70% PARA O COMBATE CONTRA COVID-19, COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO N° 210, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N° 008/2020, PREGÃO ELETRONICO N° 002/2020, CONTRATO N° 018/2020. |
Empenhado: 1.010,00
Liquidado: 1.010,00
Pago: 1.010,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 0040/001
- 05/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
084.781.914-02
victor cavalcante nazario
| valor que se empenha referente ao pagamento da prestação de serviço de substituição de medico hospitalar municipal deste municipio, por virtude do medico esta com suspeita de covid-19, no mes de dezembro de 2020. |
Empenhado: 1.500,00
Liquidado: 1.500,00
Pago: 1.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0040/001
- 05/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
084.781.914-02
VICTOR CAVALCANTE NAZÁRIO
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE UM MÉDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, POR VIRTUDE DO MÉDICO ESTÁ COM COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 1.500,00
Liquidado: 1.500,00
Pago: 1.500,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1119/001
- 31/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.111.921/0001-04
fundo municipal de saúde
| valor que se empenha referente ao pagamento dos funcionários temporários no combate ao covid-19, neste municipio como consta no comprovante em anexo, correspondente ao mes de dezembro de 2020. |
Empenhado: 26.905,00
Liquidado: 26.905,00< |