EMPENHO/FORNECEDOR | HISTORICO | VALORES R$ | FONTE_RECURSO | UJ |
Empenho: 31
- 22/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
05.400.006/0001-70
FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA USO DO COVID. |
Empenhado: 607,90
Liquidado: 607,90
Pago: 607,90
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 64
- 22/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.674.752/0001-40
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FENITOINA SODICA PARA USO DO COVID-19. |
Empenhado: 248,00
Liquidado: 248,00
Pago: 248,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 33
- 22/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.674.752/0001-40
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A MEDICAMENTOS. |
Empenhado: 4.825,40
Liquidado: 4.825,40
Pago: 4.825,40
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 93
- 22/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
| VALOR PAGO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A REMEDIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL. |
Empenhado: 1.063,90
Liquidado: 1.063,90
Pago: 1.063,90
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 58
- 22/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.101.445/0001-40
VIA HOSPITALAR LTDA EPP
| VALOR PAGO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTES A MEDICAMENTOS PARA USO DO COVID-19. |
Empenhado: 374,40
Liquidado: 374,40
Pago: 374,40
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 12
- 22/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
32.364.822/0001-48
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
| VALOR PAGO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTES A LUVAS ESTERIL. |
Empenhado: 2.308,00
Liquidado: 2.308,00
Pago: 2.308,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 26
- 22/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.236.193/0001-84
CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A MEDICAMENTOS DE COMBATE AO COVID-19. |
Empenhado: 2.040,50
Liquidado: 2.040,50
Pago: 2.040,50
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 32
- 22/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.236.193/0001-84
CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A JALECO DESCARTÁVEL COM MANGA LONGA PARA USO DOS TRABALHADORES. |
Empenhado: 4.820,00
Liquidado: 4.820,00
Pago: 4.820,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1576
- 25/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.735.586/0001-59
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DESSE TERMO ADITIVO CORRESPONDENTE A 100 TESTES DE COVID-19. |
Empenhado: 8.900,00
Liquidado: 8.900,00
Pago: 8.900,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 14
- 11/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
05.308.720/0001-32
webbil comercio virtual de utilidade
| valor que se paga em favor do credor acima ref a caixa termica azul com termometro digital al superior 15 litros para uso do covid-19. |
Empenhado: 3.280,96
Liquidado: 3.280,96
Pago: 3.280,96
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1738
- 30/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.630.841/0001-94
POPULAR LOCAÇÃO DE VEICULO LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SEC DE SAÚDE REF COVID-19 NO PERÍODO DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO. |
Empenhado: 7.667,80
Liquidado: 7.667,80
Pago: 7.667,80
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1772
- 30/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR EMPENHADO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA AQUI CITADA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 14.236,29
Liquidado: 9.132,16
Pago: 9.132,16
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1782
- 30/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR EMPENHADO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA AQUI CITADA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 34.414,94
Liquidado: 29.100,67
Pago: 29.100,67
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1771
- 30/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR EMPENHADO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA AQUI CITADA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 12.323,74
Liquidado: 11.289,58
Pago: 11.289,58
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1770
- 30/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR EMPENHADO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA AQUI CITADA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 5.354,96
Liquidado: 5.000,03
Pago: 5.000,03
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1761
- 30/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
31.593.560/0001-20
ARYANA BRIGADA PEREIRA LIMA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO, DESINFECÇÃO DE VEICULOS E NAS VIAS PUBLICAS COMO RUAS, PRAÇAS, CALÇADAS, BARREIRAS SANITÁRIAS DE ACESSO A CIDADE E DOS PREDIOS PUBLICO. |
Empenhado: 10.312,06
Liquidado: 10.312,06
Pago: 10.312,06
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 1715
- 30/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF AO FORNECIMENTO DE TESTES RAPIDOS PARA COVID-19. |
Empenhado: 2.975,00
Liquidado: 2.975,00
Pago: 2.975,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1676
- 29/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF AO FORNECIMENTO DE TESTE RAPIDOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 8.925,00
Liquidado: 8.925,00
Pago: 8.925,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1635
- 29/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF AO FORNECIMENTO DE TESTES RAPIDOS PARA COVID-19. |
Empenhado: 2.975,00
Liquidado: 2.975,00
Pago: 2.975,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1675
- 29/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF AO FORNECIMENTO DE TESTES RAPIDOS PARA COVID-19. |
Empenhado: 5.950,00
Liquidado: 5.950,00
Pago: 5.950,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1680
- 24/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
34.809.258/0001-55
STELAR COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A AQUISIÇÃO DE MEDTESTES, TESTES RAPIDOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Empenhado: 13.477,50
Liquidado: 13.477,50
Pago: 13.477,50
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1631
- 18/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.638.333/0001-00
KLA PROMOÇÕES E EVENTOS
| VALOR EMEPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE LOCAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDOS NA PÇ VEREADOR JOSE AUGUSTO PINTO, PARA USO DE AÇÕES RELATIVAS AOS ATENDIMENTOS BANCÁRIOS A POPULAÇÃO DE BREJÃO. |
Empenhado: 5.468,75
Liquidado: 5.230,86
Pago: 5.230,86
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1632
- 18/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.638.333/0001-00
KLA PROMOÇÕES E EVENTOS
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDOS PARA UTILIZAÇÃO EM BARREIRAS SANITARIAS POR MOTIVOS DA PANDEMIA COVID-19 PELO PERIODO DE 30 DIAS. |
Empenhado: 1.562,50
Liquidado: 1.494,53
Pago: 1.494,53
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1547
- 15/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR EMPENHADO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA AQUI CITADA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 37.317,68
Liquidado: 31.693,54
Pago: 31.693,54
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1550
- 15/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR EMPENHADO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA AQUI CITADA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 13.261,84
Liquidado: 8.157,71
Pago: 8.157,71
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1554
- 15/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR EMPENHADO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA AQUI CITADA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 10.923,74
Liquidado: 10.100,90
Pago: 10.100,90
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 890
- 10/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.735.586/0001-59
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF AS 25 TESTES DE EXAMES PARA DIAGNOSTICOS DA COVID-19 COM OBJETIVO DE AMPLIAR O DIAGNOSTICO DESSE VIRUS EM NOSSO MUNICÍPIO, VISANDO A DIMINUIÇÃO DA SUA TRANSMISSIBILIDADE. |
Empenhado: 2.225,00
Liquidado: 2.225,00
Pago: 2.225,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1621
- 10/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.443.512/0001-86
INSTITUTO DESENVOLVIMENTO HUMANO
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF AO TERMO DE COLABORAÇÃO CONFORME CONTRATO, COM OBJETIVO DE EXECUTAR NO ÂMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO EM REGIME DE COOPERAÇÃO AS ATIVIDADES EM SAÚDE DA UNIDADE DE SAÚDE ALICE FIGUEIRA. |
Empenhado: 59.930,00
Liquidado: 59.930,00
Pago: 59.930,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1561
- 30/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.443.512/0001-86
INSTITUTO DESENVOLVIMENTO HUMANO
| valor empenhado em favor do credor acima referente ao termo de colaboração com objetivo de executar no ambito do sistema de saúde pública no municipio em regime de mutua cooperação as atividades em saúde do hospital alice figueira. |
Empenhado: 59.930,00
Liquidado: 59.930,00
Pago: 59.930,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1525
- 30/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| INSS COVID VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA SAECRETARIA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO 2020. |
Empenhado: 4.093,90
Liquidado: 4.093,90
Pago: 4.093,90
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1526
- 30/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA SAECRETARIA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO 2020. |
Empenhado: 25.161,00
Liquidado: 21.764,05
Pago: 21.764,05
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1527
- 30/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA SAECRETARIA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO 2020. |
Empenhado: 4.048,49
Liquidado: 3.772,44
Pago: 3.772,44
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1524
- 30/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO 2020. |
Empenhado: 12.396,17
Liquidado: 10.767,22
Pago: 10.797,22
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1518
- 27/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.443.512/0001-86
INSTITUTO DESENVOLVIMENTO HUMANO
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO CONFORME CONTRATO EM ANEXO COM O OBJETIVO DE EXECUTAR NO AMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO EM REGIME DE MUTUA COOPERAÇÃO AS ATIVIDADES EM SAÚDE ALICE FIGUEIRA. |
Empenhado: 59.930,00
Liquidado: 59.930,00
Pago: 59.930,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1517
- 27/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
936.890.044-20
maria lucineide sobral silva
| valor empenhado em favor do credor acima referente ao serviço prestado na confecção de 5.500 máscaras de combate ao coronavírus. |
Empenhado: 2.315,79
Liquidado: 2.200,00
Pago: 2.200,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1519
- 27/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.613.836/0001-20
JOÃO MARCELO SOUSA GONÇALVES
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS N95 DESTINADAS AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO PARA O HOSPITAL. |
Empenhado: 6.900,00
Liquidado: 6.900,00
Pago: 6.900,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1520
- 27/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
30.551.026/0001-99
PAPELARIA COMPASSO EIRELI
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRONHA, LENÇOL, JALECO BRANCO, LENÇOL VERDE, MANTA, TOALHA DE BANHO DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 21.600,00
Liquidado: 21.600,00
Pago: 21.600,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1351
- 24/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF AO FORNECIMENTO DE TESTES RAPIDOS PARA COVID-19. |
Empenhado: 5.950,00
Liquidado: 5.950,00
Pago: 5.950,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1410
- 24/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF AO FORNECIMENTO DE TESTES RAPIDOS PARA COVID-19. |
Empenhado: 5.950,00
Liquidado: 5.950,00
Pago: 5.950,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1464
- 17/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
26.868.450/0001-94
roberval marcio siqueira de farias
| valor empenhado em favor do credor acima referente a serviço de informação no site com as ações de enfrentamento ao covid-19. |
Empenhado: 897,40
Liquidado: 897,40
Pago: 897,40
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1416
- 06/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.638.333/0001-00
KLA PROMOÇÕES E EVENTOS
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDOS PARA UTILIZAÇÃO EM BARREIRAS SANITARIAS POR MOTIVOS DA PANDEMIA PELO PERIODO DE 30 DIAS A CONTAR DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 1.562,50
Liquidado: 1.494,53
Pago: 1.494,53
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1417
- 06/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.638.333/0001-00
KLA PROMOÇÕES E EVENTOS
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDOS NA PRAÇA VEREADOR JOSE AUGUSTO PINTO, CENTRO. PARA USO DE AÇÕES RELATIVAS AOS ATENDIMENTOS BANCÁRIOS A POPULAÇÃO DE BREJÃO. |
Empenhado: 5.468,75
Liquidado: 5.230,86
Pago: 5.230,86
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1374
- 30/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
Empenhado: 4.971,92
Liquidado: 4.616,99
Pago: 4.616,99
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1375
- 30/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
Empenhado: 11.423,74
Liquidado: 10.553,72
Pago: 10.553,72
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1376
- 30/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
Empenhado: 34.994,42
Liquidado: 29.799,43
Pago: 29.799,43
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1377
- 30/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
Empenhado: 13.081,84
Liquidado: 7.977,71
Pago: 7.977,71
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1117
- 21/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 7.200,00
Liquidado: 7.200,00
Pago: 7.200,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1053
- 21/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE3 AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL CONFORME DEMANDA. |
Empenhado: 2.940,00
Liquidado: 2.940,00
Pago: 2.940,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1262
- 20/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
23.523.598/0001-07
BARROS E BARROS HOSPITALAR LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 1.200,00
Liquidado: 1.200,00
Pago: 1.200,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1159
- 20/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF AO FORNECIMENTO DE TESTE RAPIDOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 5.950,00
Liquidado: 5.950,00
Pago: 5.950,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1301
- 16/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.638.333/0001-00
KLA PROMOÇÕES E EVENTOS
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDOS PARA A UTILIZAÇÃO EM BARREIRAS SANITÁRIAS, POR MOTIVOS DA PANDEMIA COVID-19 PELO PERÍODO DE 30 DIAS. |
Empenhado: 1.493,91
Liquidado: 1.493,91
Pago: 1.493,91
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1302
- 16/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.638.333/0001-00
KLA PROMOÇÕES E EVENTOS
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDOS NA PRAÇA VEREADOR JOSÉ AUGUSTO PINTO, CENTRO BREJÃO PARA USO DE AÇÕES RELATIVAS AOS ATENDIMENTOS BANCÁRIOS A POPULAÇÃO COM INTUITO DE EVITAR AGLOMERAÇÕES NAS FILAS PELO PERÍODO DE 30 DIAS. |
Empenhado: 5.228,67
Liquidado: 5.228,67
Pago: 5.228,67
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1286
- 07/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.443.512/0001-86
INSTITUTO DESENVOLVIMENTO HUMANO
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO CONFORME CONTRATO COM O OBJETIVO DE EXECUTAR NO AMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO EM REGIME DE MUTUA COOPERAÇÃO AS ATIVIDADES EM SAÚDE ALICE FIGUEIRA. |
Empenhado: 59.930,00
Liquidado: 59.930,00
Pago: 59.930,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1215
- 30/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 34.279,01
Liquidado: 29.282,60
Pago: 29.282,60
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1216
- 30/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 13.081,84
Liquidado: 7.977,71
Pago: 7.977,71
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1217
- 30/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 12.169,10
Liquidado: 11.148,86
Pago: 11.148,86
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1218
- 30/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 5.151,20
Liquidado: 4.796,27
Pago: 4.796,27
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1050
- 24/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.284.928/0001-33
ODONTO HOSPITALAR LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. |
Empenhado: 300,00
Liquidado: 300,00
Pago: 300,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1049
- 24/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.236.193/0001-84
CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL. |
Empenhado: 806,60
Liquidado: 806,60
Pago: 806,60
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1111
- 24/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.236.193/0001-84
CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA MUNICIPAL. |
Empenhado: 1.684,87
Liquidado: 1.684,87
Pago: 1.684,87
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1028
- 24/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECTAR O COVID-19 CONFORME NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Empenhado: 5.950,00
Liquidado: 5.950,00
Pago: 5.950,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1082
- 24/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.395.255/0001-80
ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL EM GEL DESTINADO AS NECESSIDADES NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 106,80
Liquidado: 106,80
Pago: 106,80
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1109
- 24/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
32.364.822/0001-48
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LATEX. |
Empenhado: 5.746,00
Liquidado: 5.746,00
Pago: 5.746,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1109
- 24/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.284.928/0001-33
ODONTO HOSPITALAR LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AP FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL. |
Empenhado: 300,00
Liquidado: 300,00
Pago: 300,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1122
- 21/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.638.333/0001-00
KLA PROMOÇÕES E EVENTOS
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDOS, PARA A UTILIZAÇÃO EM BARREIRA SANITÁRIA POR MOTIVOS DA PANDEMIA COVID-19 PELO PERÍODO DE 30 DIAS. |
Empenhado: 1.494,53
Liquidado: 1.494,53
Pago: 1.494,53
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1179
- 21/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.230.571/0001-64
DJAIR DE BARROS VALENÇA LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA UTILIZAÇÃO NO PERÍODO DE 10 A 24 DE AGOSTO DE 2020 PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 4.875,00
Liquidado: 4.661,96
Pago: 4.661,96
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1096
- 17/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
30.551.026/0001-99
PAPELARIA COMPASSO EIRELI
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃo de 3250 jalecos descartáveis, destinado a saúde do municipio no enfrentamento ao covid - 19. |
Empenhado: 16.250,00
Liquidado: 16.250,00
Pago: 16.250,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1115
- 15/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
27.776.595/0001-28
marcelo luiz gomes de almeida
| valor empenhado em favor do credor acima referente aos serviços de cartazes, faixas, panfletos, adesivos diversos com informações sobre o enfrentamento ao covid - 19 deste município. |
Empenhado: 8.120,00
Liquidado: 8.120,00
Pago: 8.120,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1140
- 09/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.443.512/0001-86
instituto desenvolvimento humano
| valor empenhado em favor do credor acima referente ao termo de colaboração conforme contrato em anexo com o objetivo de executar no ambito do sistema de saúde pública do município em regime de mutua cooperação as atividades em saúde da unidade de saúde alice figueira. |
Empenhado: 59.930,00
Liquidado: 59.930,00
Pago: 59.930,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1065
- 28/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
Empenhado: 13.081,84
Liquidado: 8.291,19
Pago: 8.291,19
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1066
- 28/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
Empenhado: 4.838,24
Liquidado: 4.838,31
Pago: 4.838,31
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1067
- 28/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
Empenhado: 36.547,01
Liquidado: 36.547,01
Pago: 36.547,01
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1068
- 28/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
Empenhado: 13.462,77
Liquidado: 12.280,68
Pago: 12.280,68
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 983
- 20/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
20.306.488/0001-97
UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACÃO DE SEGURANÇA EM POLIETILENO. |
Empenhado: 4.500,00
Liquidado: 4.500,00
Pago: 4.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 981
- 20/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
23.523.598/0001-07
BARROS E BARROS HOSPITALAR LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. |
Empenhado: 2.000,00
Liquidado: 2.000,00
Pago: 2.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 987
- 20/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL 70% DESTINADO AO HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 1.250,00
Liquidado: 1.250,00
Pago: 1.250,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 977
- 20/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL 70% DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NO COMBATE AO COVID-19. |
Empenhado: 1.000,00
Liquidado: 1.000,00
Pago: 1.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 984
- 20/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.444.867/0001-15
MARLOS DE M DANTAS CAMARA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE TOTEM ALCOOL EM GEL DESTINADO PARA PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19. |
Empenhado: 275,00
Liquidado: 275,00
Pago: 275,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 845
- 18/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
32.364.822/0001-48
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
| VALOR EMPENHJADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 5.746,00
Liquidado: 5.746,00
Pago: 5.746,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 979
- 18/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.236.193/0001-84
CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS NECESSIDADES EM COMBATE AO COVID-19. |
Empenhado: 1.684,87
Liquidado: 1.684,87
Pago: 1.684,87
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 915
- 18/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
32.364.822/0001-48
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
| valor empenhado em favor do credor acima referente a compra de máscaras hosp destinadas a secretaria de saúde. |
Empenhado: 4.546,50
Liquidado: 4.546,50
Pago: 4.546,50
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 864
- 18/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.236.193/0001-84
CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL NO ENFRENTAMENT0 AO COVID-19. |
Empenhado: 1.684,87
Liquidado: 1.684,87
Pago: 1.684,87
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 916
- 12/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.236.193/0001-84
CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TOUCAS DESCARTAVEIS DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. |
Empenhado: 632,00
Liquidado: 632,00
Pago: 632,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 866
- 12/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
70.220.801/0001-48
DROGAFONTE LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 1.352,00
Liquidado: 1.352,00
Pago: 1.352,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 960
- 12/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
32.364.822/0001-48
instituto desenvolvimento humano
| valor empenhado em favor do credor acima referente ao termo de colaboração conforme contrato em anexo com objetivo de executar no ambito do sistema de saúde pública do município em regime de mutua cooperaÇÃO AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE. |
Empenhado: 59.930,00
Liquidado: 59.930,00
Pago: 59.930,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 859
- 12/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL 70% DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID - 19. |
Empenhado: 250,00
Liquidado: 250,00
Pago: 250,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 932
- 12/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.236.193/0001-84
CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS. |
Empenhado: 1.684,87
Liquidado: 1.684,87
Pago: 1.684,87
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 916
- 12/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.236.193/0001-84
CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TOUCAS DESCARTÁVEIS. |
Empenhado: 632,00
Liquidado: 632,00
Pago: 632,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 866
- 12/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
70.220.801/0001-48
DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19. |
Empenhado: 1.352,00
Liquidado: 1.352,00
Pago: 1.352,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 935
- 12/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
70.220.801/0001-48
DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. |
Empenhado: 1.300,00
Liquidado: 1.300,00
Pago: 1.300,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 920
- 12/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.230.571/0001-64
DJAIR DE BARROS VALENÇA LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA UTILIZAÇÃO NO PERÍODO DE 17 A 31 DE JULHO P/ DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19. |
Empenhado: 4.875,00
Liquidado: 4.639,05
Pago: 4.639,05
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 928
- 12/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.638.333/0001-00
KLA PROMOÇÕES E EVENTOS
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCAÇÃO, MONTAGEM DE TOLDOS NA PRAÇA VEREADOR JOSE A PINTO M CENTRO DE BREJÃO PARA USO DE AÇÕES RELATIVAS AOS ATENDIMENTOS BANCÁRIOS A POPULAÇÃO DE BREJÃO. |
Empenhado: 5.468,75
Liquidado: 5.228,67
Pago: 5.228,67
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 927
- 12/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.638.333/0001-00
KLA PROMOÇÕES E EVENTOS
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCAÇÃO, MONTAGEM DE TOLDOS PARA A UTILIZAÇÃO SANITÁRIA POR MOTIVOS DA PANDEMIA COVID - 19 PELO PERÍODO DE 08 DE JULHO A 08 DE AGOSTO. |
Empenhado: 1.562,50
Liquidado: 1.493,91
Pago: 1.493,91
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 859
- 12/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS S FARMACIA MUNICIPAL |
Empenhado: 752,00
Liquidado: 752,00
Pago: 752,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 910
- 31/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROFISSIONAIS EFETIVOS
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ALICE FIGUEIRA PARA OS MESMOS QUE ESTÃO NO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2020. |
Empenhado: 32.338,07
Liquidado: 27.445,73
Pago: 27.445,73
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 907
- 31/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA INSS COVID
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ALICE FIGUEIRA PARA OS MESMOS QUE ESTÃO NO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
Empenhado: 4.994,96
Liquidado: 4.640,03
Pago: 4.640,03
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 908
- 31/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA EFETIVOS COVID
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ALICE FIGUEIRA PARA OS MESMOS QUE ESTÃO NO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2020 |
Empenhado: 13.483,35
Liquidado: 8.692,70
Pago: 8.692,70
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 909
- 31/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA INSS COVID - 19
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PARA OS MESMOS QUE ESTÃO NO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
Empenhado: 6.060,46
Liquidado: 5.628,07
Pago: 5.628,07
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 291
- 30/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
37.056.503/0001-99
NEON EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TERMÔMETRO DIGITAL PARA USO DO PROGRAMAM CRIANÇA FELIZ. |
Empenhado: 1.305,00
Liquidado: 1.305,00
Pago: 1.305,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 290
- 30/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
37.056.503/0001-99
NEON EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A EQUIPAMENTOS DE EPIS PARA O COVID - 19. |
Empenhado: 2.965,00
Liquidado: 2.965,00
Pago: 2.965,00
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 882
- 27/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
30.551.026/0001-99
PAPELARIA COMPASSO EIRELI
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRONHA, LENÇOL, JALECO BRANCO, LENÇOL VERDE, MANTA, TOALHA DE BANHO. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PARA ENFRENTAMENTO AO COVID - 19. |
Empenhado: 21.600,00
Liquidado: 21.600,00
Pago: 21.600,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 819
- 27/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.638.333/0001-00
KLA PROMOÇÕES E EVENTOS
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDOS PARA UTILIZAÇÃO EM BARREIRAS SANITARIAS POR MOTIVOS DA PANDEMIA. |
Empenhado: 1.562,50
Liquidado: 1.493,91
Pago: 1.493,91
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 816
- 27/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.638.333/0001-00
KLA PROMOÇÕES E EVENTOS
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDOS PARA UTILIZAÇÃO EM BARREIRAS SANITARIAS POR MOTIVOS DA PANDEMIA. |
Empenhado: 5.468,75
Liquidado: 5.228,67
Pago: 5.228,67
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 817
- 27/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.638.333/0001-00
KLA PROMOÇÕES E EVENTOS
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDOS PARA UTILIZAÇÃO EM BARREIRAS SANITARIAS POR MOTIVOS DA PANDEMIA |
Empenhado: 3.125,00
Liquidado: 2.987,81
Pago: 2.987,81
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 736
- 22/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF AO FORNECIMENTO DE ALCOOL EM GEL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 750,00
Liquidado: 750,00
Pago: 750,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 737
- 22/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.778.201/0001-26
DROGAFONTE LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. |
Empenhado: 200,00
Liquidado: 200,00
Pago: 200,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 280
- 21/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.444.867/0001-15
MARLOS DE M DANTAS CAMARA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CRIAÇÃO E PRODUÇÃO TOTEM DE ALCOOL EM GEL EM COMBATE AO COVID - 19. |
Empenhado: 825,00
Liquidado: 825,00
Pago: 825,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 235
- 21/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
15.597.751/0001-04
COMERCIO E INDUSTRIA DE BEBIDA E REPRESENTAÇÕES
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CIBER CLEAN 70% 5L E CIBER CLENA 70% EM GEL 5L. |
Empenhado: 900,00
Liquidado: 900,00
Pago: 900,00
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 250
- 17/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.956.869/0001-04
COM REP MACIEL CAVALCANTE LTDA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE EPIS PARA OS TRABALHADORES DE SUAS. |
Empenhado: 860,00
Liquidado: 860,00
Pago: 860,00
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 277
- 17/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.630.841/0001-94
POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULO LTDA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA AO NOVO CORONAVÍRUS. |
Empenhado: 5.228,05
Liquidado: 5.228,05
Pago: 5.228,05
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 276
- 17/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.710.916/0001-14
EDILANE CARVALHO ARAÚJO - EPP
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DA CREDOR ACIMA REFERENTE A TERMÔMETRO CLINICO SEM CONTATO. |
Empenhado: 1.300,00
Liquidado: 1.300,00
Pago: 1.300,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 780
- 17/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.710.916/0001-14
EDILANE CARVALHO ARAUJO
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO DESTINADO A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
Empenhado: 6.500,00
Liquidado: 6.500,00
Pago: 6.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 654
- 16/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.735.586/0001-59
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A 18 (DEZOITO) EXAMES PARA DIAGNOSTICOS DA COVID-19 COM OBJETIVO DE AMPLIAR O DIAGNOSTICOS DESSE VIRUS NO MUNICÍPIO, VISANDO A DIMINUIÇÃO DE SUA TRANSMISSIBILIDADE. |
Empenhado: 1.602,00
Liquidado: 1.602,00
Pago: 1.602,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 679
- 18/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.638.333/0001-00
KLA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDOS NA PRAÇA VEREADOR JOSE AUGUSTO PINTO, NO CENTRO DE BREJÃO/PE PARA USO DE AÇÕES RELATIVAS AOS ATENDIMENTOS BANCÁRIOS A POPULAÇÃO NO INTUITO DE EVITAR AGLOMERAÇÕES NA LUTA COVID-19 NAS FILAS, NO PERÍODO DE 30 DIAS DE 07 DE MAIO A 07 DE JUNHO DE 2020 |
Empenhado: 5.468,75
Liquidado: 5.223,20
Pago: 5.223,20
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 682
- 18/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.638.333/0001-00
KLA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCAÇÃO E DESMONTAGEM DE TOLDOS PARA UTILIZAÇÃO EM BARREIRAS POR MOTIVOS DA PANDEMIA DO COVID - 19. |
Empenhado: 1.562,50
Liquidado: 1.492,34
Pago: 1.492,34
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 676
- 16/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.230.571/0001-64
DJAIR DE BARROS VALENÇA LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CARRO DE SOM P/ UTILIZAÇÃO NO PERÍODO DE 18 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2020 P/ DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19. |
Empenhado: 6.500,00
Liquidado: 6.184,10
Pago: 6.184,10
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 201
- 16/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
07.397.455/0001-31
NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A MÁSCARAS DE TECIDO PARA COMBATE AO COVID - 19. |
Empenhado: 650,00
Liquidado: 650,00
Pago: 650,00
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 229
- 16/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.236.193/0001-84
CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE EPIS PARA OS TRABALHADORES EM COMBATE AO COVID - 19. |
Empenhado: 355,00
Liquidado: 355,00
Pago: 355,00
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 290
- 09/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.429.363/0001-63
CEMS PAPEIS E CIA LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR COMO BORRACHA, CADERNO, COLA BRANCA, GIZ DE CERA, LÁPIS DE COR, LÁPIS COMUM, MASSA DE MODELAR, PAPEL OFÍCIO, RÉGUA. ENTREGUES AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. |
Empenhado: 48.898,00
Liquidado: 48.898,00
Pago: 48.898,00
| RECURSO FEDERAL | EDUCAÇÃO |
Empenho: 222
- 03/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.422.726/0001-73
LM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A ÓCULOS HSD BRASIL STANDARD INC CA 19225. PARA COMBATE AO COVID - 19. |
Empenhado: 375,00
Liquidado: 375,00
Pago: 375,00
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 219
- 03/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
18.489.353/0001-62
ITALO DIEGO ALVES LEITE
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FACE SHIELD. |
Empenhado: 700,00
Liquidado: 700,00
Pago: 700,00
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 569
- 02/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
36.441.494/0001-97
MULTIMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE
| VALOR EMPENHADO A FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA ANEXADA, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 |
Empenhado: 8.400,00
Liquidado: 8.400,00
Pago: 8.400,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 615
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
06.266.030/0001-19
FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAPAS DE CHUVA DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS NO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19. |
Empenhado: 714,64
Liquidado: 714,64
Pago: 714,64
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 199
- 26/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.773.984/0001-05
IRMAOS HALULI LTDA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A BISNAGAS PARA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS PARA FUNCIONÁRIOS DE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. |
Empenhado: 202,50
Liquidado: 202,50
Pago: 202,50
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 584
- 22/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
35.229.974/0001-26
RAFAEL CATÃO DE SOUZA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS FACIAIS DESTINADAS A ATENDIMENTOS NOS PSFS DO MUNICÍPIO. |
Empenhado: 3.200,00
Liquidado: 3.200,00
Pago: 3.200,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 567
- 19/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.717.524/0001-14
V E S SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME
| VALOR EMPENHADO EM FAVO DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FACE SHIED CONFORME DESCRIÇÃO E QUANTITATIVO EM NOTA EM ANEXO DESTINADOS AO COMBATE AO COVID - 19 |
Empenhado: 650,00
Liquidado: 650,00
Pago: 650,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 566
- 18/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.717.524/0001-14
V E S SERVICOS E COMERCIO LTDA.
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FACE SHIED CONFORME DESCRICAO E QUANTITAVIVO DE NOTA EM ANEXO DESTINADOS SO COMBATE DO COVID19 . NF 892 . |
Empenhado: 390,00
Liquidado: 390,00
Pago: 390,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 546
- 18/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
30.551.026/0001-99
PAPELARIA COMPASSO EIRELI
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO E COLETE EM BRIM PARA IMPRESSÃO SERIGRÁFICA. |
Empenhado: 2.100,00
Liquidado: 2.100,00
Pago: 2.100,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 565
- 18/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
35.229.974/0001-26
RAFAEL CATÃO DE SOUZA
| VALOR EMPENHADO EM FAVO DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MÁSCARAS FACIAIS DE USO ÚNICO, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA COMBATE AO COVID - 19. |
Empenhado: 8.000,00
Liquidado: 8.000,00
Pago: 8.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 185
- 15/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.157.952/0001-30
DELTA MED DISTRIB DE MEDCAMENTOS LTDA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS TOP QUALITY. |
Empenhado: 450,00
Liquidado: 450,00
Pago: 450,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 175
- 12/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
07.397.455/0001-31
NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE
| PAGAMENTO REFERENTE AOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. |
Empenhado: 700,00
Liquidado: 700,00
Pago: 700,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 176
- 12/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
07.397.455/0001-31
NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE
| PAGAMENTO REFERENTE AOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. |
Empenhado: 325,00
Liquidado: 325,00
Pago: 325,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 518
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.230.571/0001-64
djair de barros valença ltda-epp
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA UTILIZAÇÃO NO PERIO
DO DE 16 Á 30 DE ABRIL DE 2020 P/ DIVULGAÇÃO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 . NF º 1517.
|
Empenhado: 4.845,00
Liquidado: 4.845,00
Pago: 4.845,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 507
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.613.836/0001-20
JOÃO MARCELO SOUSA GONÇALVES
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS N95 DESTINADAS AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO PARA O HOSPITAL . |
Empenhado: 6.900,00
Liquidado: 6.900,00
Pago: 6.900,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 508
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.230.571/0001-64
DJAIR DE BARROS VALENÇA LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA UTILIZAÇÃO NO PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2020 PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19, |
Empenhado: 4.875,00
Liquidado: 4.634,66
Pago: 4.634,66
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 517
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.230.571/0001-64
DJAIR DE BARROS VALENÇA LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA UTILIZAÇÃO NO PERÍODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2020 PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19. |
Empenhado: 4.875,00
Liquidado: 4.634,66
Pago: 4.634,66
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 464
- 24/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
07413118000190
medical care cirurgica e comercio
| valor empenhado em favor do credor acima referente a aquisição de macacão lekeland destinado ao hospital municipal para o combate ao covid 19 |
Empenhado: 4.250,00
Liquidado: 4.250,00
Pago: 4.250,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 464
- 24/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
07.413.118/0001-90
MEDICAL CARE CIRURGICA E COMERCIO
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACÃO LAKELAND DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PARA COMBATE AO COVID - 19. |
Empenhado: 4.250,00
Liquidado: 4.250,00
Pago: 4.250,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 430
- 17/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
936.890.044-20
MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 5.500 MÁSCARAS DE COMBATE AO CORONA VÍRUS. |
Empenhado: 2.315,79
Liquidado: 2.200,00
Pago: 2.200,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 417
- 07/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
30.551.026/0001-99
PAPELARIA COMPASSO EIRELI
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS E COLETE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Empenhado: 1.050,00
Liquidado: 1.050,00
Pago: 1.050,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 391
- 01/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.230.571/0001-64
DJAIR DE BARROS VALENÇA LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E OPERACIONALIZAÇÕES DE CARRO DE SOM PARA UTILIZAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19. |
Empenhado: 9.750,00
Liquidado: 9.262,50
Pago: 9.262,50
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Código de verificação: 127089 | | | | |